Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan organisasi pada Inspektorat yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2018

 

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Capaian Kinerja (%)

1 Meningkatnya standar kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1 Prosentase APIP yang memenuhi standar kompetensi % 100 100 100
2 Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ciamis 1 Prosentase entitas/unit kerja yang diperiksa sesuai dengan PKPT % 100 100 100
2 Prosentase kasus pengaduan yang ditangani % 100 100 100
3 Jumlah LHP yang diterbitkan LHP 328 328 100
4 Jumlah LHR yang diterbitkan LHR 55 55 100
5 Jumlah LHE yang diterbitkan LHE 28 28 100
6 Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut % 100 125,94 125,94
7 Prosentase SOPD yang telah direviu % 100 100 100
8 Jumlah Laporan Keuangan SOPD yang sesuai SAP SOPD 27 29 107,4
9 Prosentase asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP % 40 40,74 101,86
10 Jumlah SOP, Pedoman dan Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan Dok 7 11 157,14
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 105,68
Rata-rata Capaian Kinerja 102,84

Sumber : Data Olah

 

Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2017

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja (%) Kenaikan/ Penurunan
2018

2017

1 Meningkatnya standar kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1 Prosentase APIP yang memenuhi standar kompetensi 100 104,2 (4,2)
Capaian Kinerja Sasaran 1 100 104,2
2 Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta implementasi SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ciamis 1 Prosentase entitas/unit kerja yang diperiksa sesuai dengan PKPT 100 104,5 (4,5)
2 Prosentase kasus pengaduan yang ditangani 100 100
3 Jumlah LHP yang diterbitkan 100 104,5 (4,5)
4 Jumlah LHR yang diterbitkan 100 100
5 Jumlah LHE yang diterbitkan 100 100
6 Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut 125,94 92,92 33,02
7 Prosentase SOPD yang telah direviu 100 100
8 Jumlah Laporan Keuangan SOPD yang sesuai SAP 107,4 100 7,4
9 Prosentase asistensi ke SOPD yang telah mengaplikasikan SPIP 101,86 123 (21,14)
10 Jumlah SOP, Pedoman dan Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan 157,14 100 57,14
Capaian Kinerja Sasaran 2 109,23 102,49
Rata-rata Capaian Kinerja 104,62 101,24

Sumber : Data Olah

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Ciamis

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018

No

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Kinerja  Anggaran (%)

  Belanja 12.871.258.000,00 12.853.393.653,00 99,86
I Belanja Tidak Langsung 6.444.850.000,00 6.427.852.151,00 99,74
1 Belanja Pegawai 6.444.850.000,00 6.427.852.151,00 99,74
II Belanja Langsung 6.426.408.000,00 6.425.541.502,00 99,99
2.1 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 642.134.238,00 641.850.608,00 99,96
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.840.638,00 88.695.691,00 99,84
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 144.625.000,00 144.505.000,00 99,92
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.102.700,00 53.102.700,00 100,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.185.900,00 52.167.217,00 99,64
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 13.710.000,00 13.710.000,00 100,00
8 Penyediaan Makan dan Minuman 64.540.000,00 64.540.000,00 100,00
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 212.050.000,00 212.050.000,00 100,00
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah 6.295.000,00 6.295.000,00 100,00
2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.176.082,00 412.592.214,00 99,86
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13.592.000,00 13.592.000,00 100,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 33.275.000,00 32.693.181,00 98,25
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00
4 Pengadaan Peralatan Kantor 43.888.082,00 43.888.082,00 100,00
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 182.920.000,00 182.920.000,00 100,00
7 Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 14.500.000,00 14.498.951,00 99,99
2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00
2.4 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 26.583.680,00 26.583.680,00 100,00
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 26.583.680,00 26.583.680,00 100,00